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羅倩

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2019/08/16 18:22

2021/06/11 15:35

TA的動(dòng)態(tài)

  • 李紫琳 回答了該問題2020/09/02 19:22

    您好 ,很高興為您解答:公司被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄一般有以下原因:1.因?yàn)楣镜墓ど棠陥?bào)未申報(bào),被納入經(jīng)營(yíng)異常。處理方法:一年未申報(bào):去深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局補(bǔ)申報(bào)工商年報(bào),然后申請(qǐng)移出異常。                兩年以上未申報(bào):法人帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章去工商局提交信息,工商局會(huì)給一個(gè)時(shí)間去哪個(gè)銀行交罰款,交完罰款會(huì)開通工商年報(bào)申報(bào)系統(tǒng),在系統(tǒng)申報(bào)完申請(qǐng)移出異常。2.因?yàn)榈刂吩蚵?lián)系不到,被納入經(jīng)營(yíng)異常。處理方法:實(shí)際辦公地址:在市場(chǎng)監(jiān)督管理局--商事主體信用公示平臺(tái)--移出經(jīng)營(yíng)...

  • 李紫琳 回答了該問題2019/11/22 18:24

    您好,增值稅的納稅方面有分兩種不同的納稅人,一種是小規(guī)模,一種是一般納稅人,個(gè)體戶屬于小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人的稅率除了不動(dòng)產(chǎn)以外,都是按照3%來計(jì)算,在增值稅方面是有優(yōu)惠政策,按一個(gè)月不超過10萬,一個(gè)季度不超過30萬的額度來區(qū)分,這個(gè)30萬是以專票和普票合計(jì)的不含稅金額來計(jì)算,不超過30萬時(shí),普票部分不用交增值稅,超過30萬,所有的票都需要按照3%的稅率全額交稅,希望可以幫到您...

  • 李紫琳 回答了該問題2019/11/20 18:30

    您好,執(zhí)照續(xù)期是可以網(wǎng)上辦理的,首先您要先看是否有深圳的U盾,這個(gè)是網(wǎng)上辦理必須要的。其他資料就是原本的執(zhí)照正副本,和公章。在工商的網(wǎng)站上面提交資料即可,網(wǎng)址如下:http://amr.sz.gov.cn/工商這邊審核通過之后會(huì)發(fā)變更通知書出來,您還需要去稅務(wù)做備案。

  • 李紫琳 回答了該問題2019/11/20 18:24

    您好,首先銀行詢證是需要會(huì)計(jì)事務(wù)所才能辦理。所需資料:1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證2、公司章程復(fù)印件3、股東會(huì)決議復(fù)印件4、股東身份復(fù)印件5、投資款進(jìn)賬所在月份銀行對(duì)賬單6、投資款進(jìn)賬回單

  • 李紫琳 回答了該問題2019/10/25 10:30

    您好,發(fā)票升位需要滿足的條件如下:1、連續(xù)3個(gè)月收入超過100萬,最好是您都有申請(qǐng)發(fā)票超限量,開了這么多金額的發(fā)票出來,而不是說只是有這么多資金入賬。2、稅負(fù)率達(dá)到稅局要求,貿(mào)易型1%-2%,工業(yè)2%-3%,這個(gè)您可以自查一下每月交稅的金額÷每月開出的銷項(xiàng)票不含稅金額合計(jì),是否有達(dá)到要求。3、在以上兩個(gè)要求都符合的情況下,您可以在電子稅局提交發(fā)票升位的申請(qǐng),所需資料有:紅本房屋租賃合同,進(jìn)出貨銀行流水,購(gòu)銷合同,同時(shí)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要先開進(jìn)來認(rèn)證。然后等稅局的審核,一般7-20個(gè)工作日的審核時(shí)間。希望可以幫到您,以上操作有...

  • 李紫琳 回答了該問題2019/10/25 10:23

    您好,地址變更之后,稅盤是不要你您特意做變更的,但是稅務(wù)方面需要您帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公章,變更通知書,去稅務(wù)局做備案,如果有涉及到跨區(qū)域的,還需要做稅務(wù)的遷入遷出,因?yàn)槟牡刂窌?huì)影響到您屬于哪個(gè)稅務(wù)局的管轄范圍,所以您需要從原本的所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)先遷出,再到新的所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)做遷入即可。稅務(wù)的備案做好之后,您直接用稅盤連接電腦,登錄開票系統(tǒng),校驗(yàn)一下就可以了。...

  • 李紫琳 回答了該問題2019/10/25 10:18

    您好,稅負(fù)率=應(yīng)納稅額÷不含稅銷售額應(yīng)納稅額也就是您每個(gè)月要交的稅,也就是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額不含稅銷售額也就是您每個(gè)月所有開出發(fā)票的不含稅金額的合計(jì)另外,稅負(fù)率的要求按照行業(yè)的區(qū)分會(huì)有一定區(qū)別,商貿(mào)型是1%-2%,工業(yè)服務(wù)都是2%-3%

  • 李紫琳 回答了該問題2019/10/17 11:44

    您好,首先您需要了解小規(guī)模各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)需要報(bào)的稅種按月:每月完結(jié)之后,次月報(bào)稅期內(nèi)申報(bào)個(gè)人所得稅按季度:每季度完結(jié)之后,次月的報(bào)稅期內(nèi)申報(bào)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅按年度:1個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后,次年5月31日之前需要根據(jù)企業(yè)的賬面情況做年終匯算清繳。新辦企業(yè)一般會(huì)從注冊(cè)成立當(dāng)月默認(rèn)啟用企業(yè)所得稅,其他的稅種需要去稅局啟用了才可以申報(bào)。公司注冊(cè)完成之后,拿營(yíng)業(yè)執(zhí)照去稅局開通電子稅務(wù)局,就可以用納稅須知上的密碼和稅號(hào)登錄電子稅局了,開通電子稅務(wù)局之后,同時(shí)可以啟用稅種,然后每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)登錄電子稅務(wù)局,在...

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