您好,很高興為您解答!
發(fā)票開具分為代開和自開,代開的話就是在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上面代開專票和普票,開具出來的發(fā)票,作廢的話只能紅沖,去領(lǐng)取發(fā)票的稅務(wù)現(xiàn)場紅沖;自開的發(fā)票,當(dāng)月開具的當(dāng)月可以直接在稅盤上面作廢,跨月了只能紅沖;
紅沖的流程:1.開具的專票,對方?jīng)]有抵扣的話,銷售方在稅盤上面先開具紅字發(fā)票信息表,然后上傳紅字信息審核,審核通過后,開具紅字專票;
2.對方已經(jīng)抵扣了,購買方在稅盤上面先開具紅字發(fā)票信息表,然后上傳紅字信息審核,審核通過后,銷售方下載紅字信息表,開具紅字發(fā)票。
希望我的回答可以幫到您!
您好,很高興為你解答。
一、公司需要作廢或者紅沖的情況:
1.發(fā)票上公司名稱錯誤;
2.公司稅號錯誤;
3.發(fā)票內(nèi)容錯誤;
4.沒有規(guī)范開具發(fā)票的。
二、發(fā)票出現(xiàn)錯誤或者不規(guī)范的,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)可以當(dāng)月作廢發(fā)票,次月發(fā)現(xiàn)錯發(fā)或者不規(guī)范的發(fā)票只能紅沖。
三、代開發(fā)票作廢和紅沖流程:
1.收集好發(fā)票所有聯(lián)次【普票2聯(lián)、專票3聯(lián)】;
2.先預(yù)約稅務(wù)局辦理號,一般是預(yù)約【代開發(fā)票】;
3.作廢地點:哪里代開的去哪里作廢發(fā)票【同一個稅務(wù)局】;
4.經(jīng)辦人是公司辦稅人,先實名,帶上發(fā)票和身份證原件是去窗口現(xiàn)場辦理。
四、自開專票紅沖流程:
1.收集好發(fā)票所有聯(lián)次【普票2聯(lián)、專票3聯(lián)】;
2.如果對方?jīng)]有認(rèn)證進(jìn)項,自己開具紅字信息表,上傳系統(tǒng)再開具紅字發(fā)票即可【就是負(fù)數(shù)發(fā)票】;
3.如果對方已經(jīng)認(rèn)證了,由對方開具紅字信息表,上傳系統(tǒng),再由公司自己開具紅字發(fā)票即可【就是負(fù)數(shù)發(fā)票】。
溫馨提示:
1.如果公司自己自開的,在自己的開票軟件上直接找到作廢先選作廢即可;
2.發(fā)票不管是作廢了還是紅沖了,發(fā)票原件都不能丟棄或者毀掉,要留存被查。
以上是的回復(fù),希望可以幫助到你。
您好,需要作廢或紅沖發(fā)票的話一般是稅號、公司名稱或發(fā)票內(nèi)容開錯了,開出的發(fā)票當(dāng)月可作廢,跨月了只能開紅字發(fā)票。
作廢的流程是:打開開票軟件--點發(fā)票管理--發(fā)票作廢--選擇需要作廢的發(fā)票--打開--點作廢即可。
開具紅字發(fā)票的情況有兩種:一種是對方未認(rèn)證勾選,這種是直接由開票方開具紅字信息表,然后再開具紅字發(fā)票;另一種情況是對方已認(rèn)證勾選,這種是必須由對方開具紅字信息表,把紅字信息表給到開票方,由開票方開具紅字發(fā)票。
無論是作廢或紅沖,發(fā)票都不能丟棄,要留存?zhèn)洳椤?/p>
您好,很高興為您解答!
首先回答您發(fā)票開出日期在為當(dāng)月期限內(nèi)可以進(jìn)行作廢,發(fā)票開出日期已經(jīng)是上個月的時間則只能進(jìn)行紅沖!
發(fā)票紅沖首先您要清楚你是購進(jìn)方還是銷售方。
如您是購進(jìn)方:1.發(fā)票在未進(jìn)行認(rèn)證前可直接和銷售方協(xié)商后對方進(jìn)行紅沖。2.如您是已抵扣情況則需要在開票系統(tǒng)上開出紅字信息表給到對方(另外在申報開出紅字信息表那月稅務(wù)時做進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
如您是銷售方:1.對方未認(rèn)證情況下可直接進(jìn)行紅字信息表填開,開出負(fù)數(shù)發(fā)票。2.對方已認(rèn)證就需要得到對方開具的紅字信息表,填開負(fù)數(shù)發(fā)票。
您好,很高興為您解答。
發(fā)票作廢:本月開錯的發(fā)票需要作廢。
發(fā)票沖紅:跨月的發(fā)票需要沖紅。
發(fā)票作廢的流程:1.在國稅局代開的發(fā)票,作廢需要帶營業(yè)執(zhí)照,公章,發(fā)票原件,身份證去稅局窗口作廢。
2.自己在稅盤自開的發(fā)票作廢,登陸稅盤,點發(fā)票管理,發(fā)票作廢,作廢成功紙質(zhì)發(fā)票標(biāo)記作廢 的標(biāo)志。
發(fā)票沖紅的流程:1.在稅局代開的發(fā)票,帶營業(yè)執(zhí)照,公章,發(fā)票原件,身份證去窗口沖紅,沖紅以后會有一張銷 項負(fù)數(shù)發(fā)票做賬。
2.自己在稅盤自開的發(fā)票沖紅,登錄稅盤,在發(fā)票管理,先填紅字信息表,然后再發(fā)票填開,導(dǎo) 入紅字信息表,開一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票。
您好,很高興為您解答!
發(fā)票一般常見情況有區(qū)分專票、普票、電子普票三種,當(dāng)月開具的專票和普票是可以直接作廢的,跨月了的專票和普票只能紅沖,電子普票不管是當(dāng)月還是跨月都只能紅沖。
專票紅沖分兩種情況:一種是購買方已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,那由購買方開具紅字信息表;一種是購買方?jīng)]有抵扣認(rèn)證,那就直接由銷售方直接開具紅字信息表。
普票和電子普票紅沖直接由銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票就可以。
您好,很高興為您解答。
紅沖發(fā)票流程有分幾種,比例電子發(fā)票、紙質(zhì)專票對方客戶是否認(rèn)證抵扣。
當(dāng)月開出的發(fā)票,當(dāng)月可以作廢重開;公司發(fā)票信息有誤或者業(yè)務(wù)取消等都可以作廢。
跨月或者跨季度的發(fā)票有誤需要重開,就屬于紅沖重開了。
情況一:對方?jīng)]認(rèn)證抵扣原路退回發(fā)票的情況。
我們自行在稅盤里面填開紅字信息表后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,就紅沖好了。需要重開發(fā)票的話,就正常開具正數(shù)發(fā)票即可。
情況二:對方已認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)信息有誤或者退款需要紅沖的情況。
需要對方開具紅字信息表后導(dǎo)出文件給到我們,然后在開票系統(tǒng)里面導(dǎo)入紅字信息表文件開具負(fù)數(shù)發(fā)票,就紅沖好了。需要重開發(fā)票的話,就正常開具正數(shù)發(fā)票即可。
您好,很高興為您解答!
發(fā)票在當(dāng)月處理可以直接申請作廢發(fā)票,如果是跨月處理只能申請紅沖發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)。
發(fā)票作廢、紅沖的流程:
首先要確認(rèn)您是有稅控設(shè)備自開發(fā)票,還是稅務(wù)局代開發(fā)票!
一、稅控設(shè)備自開發(fā)票:
1、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,當(dāng)月在“開票軟件系統(tǒng)”,“發(fā)票作廢”模塊,找到需要作廢的發(fā)票號碼,直接點擊“作廢”即可。
2、跨月次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,在“開票軟件系統(tǒng)”,左上角“紅字發(fā)票”模塊,點擊“紅字發(fā)票填開”,并輸入需要作廢發(fā)票的代碼和號碼,按照流程操作并提交; 然后到“紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出”模塊,點擊“上傳”;再到“發(fā)票填開”,點擊“紅字”,導(dǎo)入紅字信息表,系統(tǒng)自動生成“銷項負(fù)數(shù)”發(fā)票后,找到相應(yīng)發(fā)票號碼,點擊打印即可。如需要重新開具發(fā)票,就按正常流程開具正確發(fā)票即可。
二、稅務(wù)局代開發(fā)票:
1、當(dāng)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,當(dāng)月應(yīng)在預(yù)約稅務(wù)局(發(fā)票在哪一個稅務(wù)局打印就約哪一個稅務(wù)局)現(xiàn)場辦理號,辦稅人本人攜帶身份證原件、發(fā)票原件(專票三聯(lián)、普票兩聯(lián)都要齊全)、營業(yè)執(zhí)照、公章、發(fā)票作廢申請表、發(fā)票章,在窗口辦理發(fā)票作廢處理?。ㄐ枰鲝U的發(fā)票自行復(fù)印幾份留底,因為需要上繳作廢發(fā)票的原件給稅務(wù)局)。
2、跨月次月發(fā)現(xiàn)發(fā)票問題,預(yù)約稅務(wù)局(發(fā)票在哪一個稅務(wù)局打印就約哪一個稅務(wù)局)現(xiàn)場辦理號,辦稅人本人攜帶身份證原件、發(fā)票原件(專票三聯(lián)、普票兩聯(lián)都要齊全)、營業(yè)執(zhí)照、公章、發(fā)票紅沖申請表、發(fā)票章,在窗口辦理發(fā)票紅沖處理,稅務(wù)局會把銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給公司。(需要作廢的發(fā)票自行復(fù)印幾份留底,因為需要上繳作廢發(fā)票的原件給稅務(wù)局)。
在稅務(wù)局代開的發(fā)票,在窗口辦理當(dāng)月作廢或者跨月紅沖后,如果是開具的專用發(fā)票,已經(jīng)繳納了增值稅和附加稅的情況下,在當(dāng)季度申報完增值稅后,再預(yù)約一個所屬稅局的現(xiàn)場辦理號,申請退稅!
辦稅人攜帶本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照、公章、退抵稅申請表 等等,在窗口辦理申請退稅,提交后,如果數(shù)據(jù)無誤,在1個月內(nèi)會把稅金退還!
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