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企業(yè)所得稅季報填錯怎么辦

匿名 |瀏覽3618次
檢舉|收藏|2019/09/10 08:52
全部回答(5)
  • 你好,企業(yè)所得稅申報填報錯誤,在下一季度的申報期前可以用實名賬號進入電子稅務(wù)局進行報表更正處理,如果已經(jīng)繳款的話,因為更正數(shù)據(jù)導致多交稅款也會相應(yīng)累計到后期形成預繳稅款,預繳稅款可以在年底企業(yè)所得稅匯算清繳的時候進行多退少補的

    如果已經(jīng)過了網(wǎng)上更正時間的話就只能先預約綜合號,帶上執(zhí)照、公章跟正確的申報表到稅局進行修改

    如果不知道怎么填寫的話可以電話或者微信咨詢:13528721154

    回答于 2019/09/12 18:03
  • 需要資料:執(zhí)照、公章、正確的報表
    現(xiàn)在微信(深圳服務(wù)號)先預約號,到所屬稅務(wù)機關(guān)取號辦理,一般流程,報表窗口提交后去找管理員審批,審批后需要找科長下發(fā),再回到原來的窗口辦理更改
    如公司上期稅款已繳納入庫,可以選擇年度清算或者申請退稅。

    回答于 2019/09/12 14:40
  • 你好,企業(yè)所得稅申報填報錯誤,在一季度的申報期前可以實名賬號進入電子稅務(wù)局進行報表更正處理,如果已有繳款的話因更正數(shù)據(jù)導致多交稅款也會相應(yīng)累計到后期形成預繳稅款,已經(jīng)過了網(wǎng)上更正期的話就只能先預約綜合窗口按時間帶上執(zhí)照和公章按辦理修改報表即可。

    回答于 2019/09/12 14:38
  • 企業(yè)所得稅是季度預繳年度匯算清繳的,可以在所屬稅局修改報表,補交少繳稅款或者多交稅款留作下次抵扣;也可以不做修改選擇在第二年5月31日前申報上年度匯算清繳時按照年度報表正確申報。

    回答于 2019/09/12 14:36
  • 你好,企業(yè)所得稅報錯,可以在所屬稅務(wù)機關(guān)大廳申請更正申報,當然也可以作費申報的。需注意:如果稅款繳納入庫了,就不能申請作費或更正了。

    如果實在沒有辦法,也可以在每年第四季度匯算清繳申報進行調(diào)整。

    回答于 2019/09/10 14:58
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