您好,請(qǐng)問你是小規(guī)模代開專用發(fā)票作廢后退稅,還是一般納稅人出口貨物退稅。
小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報(bào)了紅沖發(fā)票那個(gè)季度的增值稅后,申報(bào)表上顯示應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請(qǐng)表,申請(qǐng)退稅。
如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項(xiàng)稅額。
你好,退稅需要的資料:
1、退(抵)稅申請(qǐng)表
2、退稅申請(qǐng)報(bào)告
3、A4紙打印提供電子繳(退)稅憑證明細(xì)或者委托銀行打印收款憑證流水號(hào)復(fù)印件(蓋公章)
4、需提供申報(bào)表復(fù)印件
5、增值稅與附加稅表
6、稅務(wù)登記證或一照一碼營業(yè)執(zhí)照原件。
您好,小規(guī)模公司,在發(fā)票紅沖后并且申報(bào)了紅沖發(fā)票那個(gè)季度的增值稅后,申報(bào)表上顯示應(yīng)交稅額為負(fù)數(shù),即可在所屬稅局的綜合窗口提交退(免)稅申請(qǐng)表,申請(qǐng)退稅。
如果是一般納稅人公司,發(fā)票紅沖后不需要退稅,可以直接抵減當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)的話即成留底稅額留到下月抵減銷項(xiàng)稅額。
您好,您這邊是辦理什么退稅?是小規(guī)模代開發(fā)票錯(cuò)誤后作廢了,要申請(qǐng)退稅?還是一般納稅人的即征即退備案的退稅或者進(jìn)出口貨物退進(jìn)項(xiàng)稅額的呢?辦理不同的退稅,需要的資料不一樣的
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